
亞力(1514)近日公布其第二季財報,顯示稅後純益達1.88億元,較去年同期減少5.3%,每股稅後純益0.71元。今年上半年累計稅後純益為3.49億元,年減17.6%,每股稅後純益1.32元。儘管營業外收益減少了約6,900萬元,影響了獲利表現,但亞力在政府政策支持下,本業動能依然強勁,尤其是台電銷貨量創下同期新高,顯示出穩定的營運基礎。
手握百億訂單,未來三到四年可見度高
亞力目前在手訂單超過百億元,訂單能見度至少達到三到四年。公司配合政府加速強韌電網計畫,台電銷貨創下歷史新高。此外,半導體產業的海內外擴建新廠以及軌道建設的訂單也大幅成長。近期,亞力新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億元,台電多所GIS及電驛訂單超過8億元,海內外半導體擴建新廠訂單超過20億元,這些訂單將為公司下半年營運提供強大支撐。
市場預期營收成長,法人看好未來表現
在市場動能強勁的背景下,法人預期亞力今年的營收目標將成長雙位數以上,營收有望再創歷史新高。亞力受惠於台電強韌電網的加速建設、半導體業擴建新廠專案、以及AI/IDC機房的興建等多重利好因素,未來的營運表現被普遍看好。
未來關鍵時點與風險提醒
未來,公司需要密切關注政府政策的變動及其對電網建設的影響,同時也需留意半導體產業的擴展速度和需求變化。雖然亞力目前在手訂單充足,但市場競爭和政策變動可能帶來不確定性,投資者需謹慎評估相關風險。
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